索引号: 2327000047-2021-00094 发布机构: 松岭区人民政府
生成日期: 2021-03-19 废止日期:
文 号: 主题分类: 区政府部门
关键词:
内容概述:

审计局

发布时间:2021-03-19 11:16:54 【字体:

主要职责是:


    (一)主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对重大项目进行稽察监督,行使国有企业监事会职责。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

    (二)贯彻实施国家有关审计工作上的方针政策和法律法规,制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

    (三)向区委、区政府和行署审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委和区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果,向区委和区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

    (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

    1.国家和省委、省政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2.区级预算执行情况和其他财政收支,区委和区政府各部门单位预算执行情况、决算和其他财政收支。

3.使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4.区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5.区属国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6.区属驻外非经营性机构的财务收支。依法通过适当方式,组织审计区属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

7.区人民政府管理和其他单位受区委区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

8.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

9.科级党政主要领导干部、国有企业领导人员及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产离任审计。

10.法律、法规、规章规定应由区审计局审计的其他事项。

    (五)组织实施对国家和省、地区财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

    (六)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

    (七)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(八)指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织健全审计信息系统。

(九)承担区委审计委员会办公室工作

)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全区审计工作统筹,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。





区审计局设下列内设机构:


    (一)办公室。负责机关日常运转工作,承担信息、安全、保密、政务公开及机关财务、资产管理等工作;负责拟订全区审计工作中长期发展规划,拟订年度审计项目计划并对计划执行情况进行动态管理。负责全区审计情况统计分析和报表报送。负责审计业务综合分析、审计结果反映出的问题研判等相关工作,对审计成果进行整理研究和综合利用。承担局机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、教育培训、劳动工资、离退休干部和党群工作。负责处理区委审计委员会办公室日常事务。

    (二)经济责任与自然资源资产审计室。组织对区委管理的乡镇、区直部门党政主要领导干部、事业单位、区属企业主要领导人员的经济责任审计。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

    (三)综合业务审计室。组织开展财政税收、农业农村、固定资产投资、社会保障、教科文卫、企业、金融和涉外、政策落实、大项目跟踪等项目审计。审理有关审计业务事项,监督检查局机关的审计业务质量,受理信访举报,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量。负责督促检查被审计单位、有关部门落实审计报告、审计决定等整改事项。组织跟踪审计党和国家有关重大政策措施贯彻落实情况,组织跟踪审计区委、区政府有关重大决策部署贯彻落实情况。



    

     刘兆庆     审计局局长     联系电话:0457-3321158

     仇钧凯     审计局副局长   联系电话:0457-3320099


 

     机构地址:松岭区小扬气镇松岭大街13号


     工作时间:五一之前:上午8:30-11:30 下午:14:00-17:00

               五一之后:下午8:30-11:30 下午:14:00-17:30

(法定节假日除外)